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公司稽核科职责范本

时间:02-01 17:51:38 浏览:6313来源:http://www.fangchanshe.com  人事管理

    公司稽核科职责范本提要:认真审核记账凭证所反映的经济内容是否真实,会计处理是否正确。经审核无误的记账凭证方可入账

    公司稽核科职责范本

    直接上级:财务部经理;

    下属部门:总账报表岗位;稽核岗位;会计档案岗位;

    部门性质:审查各项财务收支,登记总账,编制财务报表;

    管理权限:受财务部部长的委托,行使对财务部的所有会计凭证合法性、真实性正确性进行复审、根据审核无误的总账及其有关明细账余额编制会计报表。

    管理职能;对一切经济事项逐笔审核,对不符合规定的收支,提出意见,向总经理汇报进行处理,审查各项财务成本计划指标计算是否正确,发现问题及时提出意见和建议,调阅会计档案,要严格办理借阅手续。

    具备条件:1。坚持原则,廉洁奉公;

    2.具有会计专业技术资格;

    3.主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;

    4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识;

    5.有较强的组织能力;

    6.身体状况能够适应本职工要求。

    职业道德:1。敬业爱岗;

    2.热爱本职工作;

    3.依法办事;

    4.客观公正;

    5.搞好服务;

    6.保守秘密;

    主要职责:1。检查外来凭证的合法性;合理性;审计其手续是否齐全;

    2.认真审核记账凭证所反映的经济内容是否真实,会计处理是否正确。经审核无误的记账凭证方可入账。

    3.每月编制总账科目余额平衡表,并与有关明细账核对,保证总账与明细账相符。

    4.月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。上报有关部门。

    5.管理会计凭证和账表。每月疑义了,整理各岗位的会计凭证和资料,集中保管。

    6.审查财务成本计划。审查各项计划指标计算是否正确,计划是否切实可靠。

    7.财务资料按档案管理办法的有关规定,及时归档。对需要销毁的会计档案,要填写"会计档案销毁清册"。销毁时,由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监销,并在销毁清册上签名或盖章。"会计档案销毁清册"长期保存以便查。

    8.审查各营业点的收入、成本、费用。每月根据各产品直销点的销售清单,认真审核。对各项营业费用的发生额分析考核,月末、年末对营业点的库存产品价值进行计算,可以及时发现问题,解决问题。。

    9.完成领导交办的其他工作


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